| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 01010004 
  01.769.435/0001-68APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO.
 | 1.810,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 06040008 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
 | 828,10 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 06040009 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
 | 828,10 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 04040023 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
 | 1.040,60 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 04040024 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
 | 974,55 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 04040025 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
 | 828,10 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 04040026 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
 | 4.987,26 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 03040012 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
 | 1.648,69 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 03040013 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
 | 828,10 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 03040014 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
 | 828,10 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 03040015 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
 | 828,10 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 04040030 
  07.954.571/0001-04SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
 | 3.661,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 06030007 
  17.451.299/0001-01GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA [...]
 | 1.070,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 06040002 
  02.623.550/0001-92KILDARY MELO GOIS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 06040003 
  02.623.550/0001-92KILDARY MELO GOIS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 04020033 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
 | 3.560,97 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 04030002 
  05.033.853/0001-43SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
 | 40,12 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 04030048 
  17.451.299/0001-01GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
 | 1.070,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 04030050 
  11.153.225/0001-02ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 04040022 
  12.845.971/0001-11W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
 | 8.796,65 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 04040027 
  11.313.314/0001-60WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM A [...]
 | 10.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 02040004 
  11.313.314/0001-60WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
 | 15.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 03030022 
  17.451.299/0001-01GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA [...]
 | 670,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 03040011 
  12.845.971/0001-11W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO  [...]
 | 5.390,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 03020004 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
 | 3.991,23 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 03010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 01010119 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO F [...]
 | 292,03 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 01010118 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
 | 23,98 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 01040030 
  00.396.895/0001-25SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE  APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE APUIARES-CE, CONFORME L [...]
 | 7.428,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 01030047 
  17.451.299/0001-01GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS  [...]
 | 2.680,00 |  |