| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01010144 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
 | 1.326,00 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01010137 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO DECO [...]
 | 6.330,25 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01010145 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECOR [...]
 | 2.084,68 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01010137 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO DECO [...]
 | 5.330,25 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 06040010 
  13.677.954/0001-85E C CONSTRUÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
 | 5.727,15 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 04030044 
  13.677.954/0001-85E C CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
 | 6.675,80 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 04030052 
  07.140.162/0001-74SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
 | 24.315,00 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 04030053 
  07.140.162/0001-74SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
 | 3.640,00 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 04030054 
  07.140.162/0001-74SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
 | 910,00 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 03030023 
  40.070.736/0001-50OMEGA EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM SUPORT [...]
 | 12.370,00 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01040027 
  04.865.740/0001-41DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
 | 16.264,00 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 06040012 
  11.868.388/0001-63EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VECULO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
 | 2.060,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 04030045 
  004.XXX.XXX-57VALMIR COSTA GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES DO MUNIC [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 01030051 
  234.XXX.XXX-87MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA PEDRO BO [...]
 | 1.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 01040031 
  11.649.195/0001-11J.R COELHO TAVARES ME | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM [...]
 | 1.400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 06040011 
  11.649.195/0001-11J.R COELHO TAVARES ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA A REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS INFANCIA, JUNTO A [...]
 | 1.520,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 04040029 
  11.649.195/0001-11J.R COELHO TAVARES ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A IN [...]
 | 4.150,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 04030002 
  05.033.853/0001-43SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
 | 40,12 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 04040028 
  31.781.266/0001-4231.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO  [...]
 | 2.580,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 04040031 
  41.502.031/0001-28MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CARDS E PUBLICAÇÕES PARA REDES SOCIAIS , INCLUINDO EDIÇÃO DE IMAGENS E ADAPTACA [...]
 | 9.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 04040032 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
 | 504,26 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 04040033 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
 | 517,65 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 04040034 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
 | 437,33 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 04010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
 | 38,07 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 02010006 
  05.033.853/0001-43SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
 | 40,12 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 02030001 
  05.033.853/0001-43SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
 | 159,76 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 01010135 
  05.033.853/0001-43SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
 | 40,12 |  | 
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | EMPENHO: 01010003 
  00.703.157/0001-83CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECER [...]
 | 1.117,00 |  |