| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 28/04/2025 | EMPENHO: 04010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 28/04/2025 | EMPENHO: 03030024 
  22.513.500/0001-60F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
 | 3.800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 28/04/2025 | EMPENHO: 03010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 28/04/2025 | EMPENHO: 01040036 
  52.133.060/0001-86RAVENNA LARA GOMES LIMA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FIANNÇAS SR CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA NO TRECHO FO [...]
 | 4.396,76 |  | 
                                                                    
                                        | 28/04/2025 | EMPENHO: 01030052 
  22.513.500/0001-60F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
 | 2.300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 28/04/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 63,45 |  | 
                                                                    
                                        | 28/04/2025 | EMPENHO: 01040034 
  52.133.060/0001-86RAVENNA LARA GOMES LIMA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM HOSPEDAGENS NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA A PREFEITA DO MUNICIPAL DE APUIARES, ANAR [...]
 | 795,00 |  | 
                                                                    
                                        | 28/04/2025 | EMPENHO: 01040035 
  52.133.060/0001-86RAVENNA LARA GOMES LIMA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL SRA. ANARACY PINTO PINHO RUFINO NO TRECHO FORTALEZA / BRASILIA(29 [...]
 | 4.396,76 |  | 
                                                                    
                                        | 28/04/2025 | EMPENHO: 01040081 
  00.655.522/0001-21GOVERNO FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 267,30 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 06030006 
  388.XXX.XXX-15MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJ [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 06030005 
  044.XXX.XXX-18MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PAR [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 03040024 
  057.XXX.XXX-07CHRISTINA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CHRISTINA BEZERRA BARBOSA MOTORISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO , PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PR [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 03040025 
  448.XXX.XXX-15JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 03040026 
  633.XXX.XXX-00MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA  [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 01030060 
  456.XXX.XXX-68RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO R [...]
 | 520,00 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 01030045 
  009.XXX.XXX-09LUCIARA MOTA TORRES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA LUCIARA MOTA TORRES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA DIA 06 DE MARÇO DE 2025, PARA C [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 03040023 
  38.263.979/0001-63KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
 | 34.479,90 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 03040027 
  07.135.601/0001-50CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO E PROJETO DE SU [...]
 | 103,03 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 03010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 01010001 
  00.360.305/0001-04CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
 | 69,00 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 01010001 
  00.360.305/0001-04CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
 | 69,00 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 04010032 
  00.394.460/0058-87SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECORRER  [...]
 | 7.097,78 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 02010003 
  00.394.460/0058-87SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
 | 8.525,00 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | EMPENHO: 01010070 
  00.394.460/0058-87SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
 | 10.415,00 |  | 
                                                                    
                                        | 24/04/2025 | EMPENHO: 03040022 
  46.763.015/0001-02JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
 | 9.204,10 |  | 
                                                                    
                                        | 24/04/2025 | EMPENHO: 01040039 
  11.649.195/0001-11J.R COELHO TAVARES ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHA E TROFEUS DE 20CM PARA A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA  [...]
 | 6.122,50 |  | 
                                                                    
                                        | 24/04/2025 | EMPENHO: 06040014 
  11.649.195/0001-11J.R COELHO TAVARES ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FORAM FEITAS REUNIOES DOS CONSELHO [...]
 | 7.650,00 |  | 
                                                                    
                                        | 24/04/2025 | EMPENHO: 04040059 
  11.649.195/0001-11J.R COELHO TAVARES ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO NO DIA 12 DE A [...]
 | 4.900,00 |  | 
                                                                    
                                        | 24/04/2025 | EMPENHO: 01040041 
  11.649.195/0001-11J.R COELHO TAVARES ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA , INCLUINDO A DEMARCAÇÃO DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃ [...]
 | 2.100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 24/04/2025 | EMPENHO: 01040040 
  11.649.195/0001-11J.R COELHO TAVARES ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, PARA  REUNIOES OCORIDAS NO GABINETE DA PREFEITURA JUNTO A REPRESENTAN [...]
 | 2.060,00 |  |