| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 04040047 
  528.XXX.XXX-49MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | 1.001,88 |  | 
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 04040048 
  733.XXX.XXX-20SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | 1.001,88 |  | 
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 04040049 
  544.XXX.XXX-00SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | 1.001,88 |  | 
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 04040050 
  117.XXX.XXX-60IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | 1.001,88 |  | 
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 04040051 
  544.XXX.XXX-72FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | 1.001,88 |  | 
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 04040052 
  544.XXX.XXX-20LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | 1.001,88 |  | 
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 04040053 
  896.XXX.XXX-15SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | 1.001,88 |  | 
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 04040054 
  054.XXX.XXX-59MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | 1.001,88 |  | 
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 04040055 
  819.XXX.XXX-91ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | 1.001,88 |  | 
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 04040056 
  391.XXX.XXX-68RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | 1.001,88 |  | 
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 04040057 
  544.XXX.XXX-20RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
 | 1.001,88 |  | 
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 02040005 
  30.798.216/0001-05BOLSA MONITOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 02040006 
  30.798.216/0001-05BOLSA ASSISTENTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFORM [...]
 | 800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 15/04/2025 | EMPENHO: 02040006 
  30.798.216/0001-05BOLSA ASSISTENTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFORM [...]
 | 800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01010138 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
 | 1.434,68 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01010146 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE  [...]
 | 1.307,02 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 06010024 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECO [...]
 | 1.937,61 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 06010025 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
 | 10.677,39 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 04010071 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
 | 5.188,03 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 04010072 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
 | 35.220,75 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 04020049 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR [...]
 | 8.412,59 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 04010074 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
 | 43.356,91 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 02020007 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
 | 2.416,70 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 02020007 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
 | 148.255,61 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01010143 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
 | 2.565,94 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01010139 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE [...]
 | 2.673,54 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01010140 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
 | 4.016,63 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01010140 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
 | 897,00 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01010141 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
 | 5.148,81 |  | 
                                                                    
                                        | 14/04/2025 | EMPENHO: 01010142 
  29.979.036/0044-80INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]
 | 7.969,02 |  |