| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 23/04/2025 | EMPENHO: 03040021 
  36.701.549/0001-50COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
 | 18.243,76 |  | 
                                                                    
                                        | 23/04/2025 | EMPENHO: 04030063 
  434.XXX.XXX-00JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, S/N, ZONA RURAL, APUIARES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA LO [...]
 | 350,00 |  | 
                                                                    
                                        | 23/04/2025 | EMPENHO: 06030009 
  04.079.583/0001-49ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
 | 3.980,25 |  | 
                                                                    
                                        | 23/04/2025 | EMPENHO: 04030061 
  04.079.583/0001-49ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
 | 4.776,30 |  | 
                                                                    
                                        | 23/04/2025 | EMPENHO: 03030025 
  04.079.583/0001-49ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
 | 8.756,55 |  | 
                                                                    
                                        | 23/04/2025 | EMPENHO: 01030057 
  04.079.583/0001-49ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
 | 4.776,30 |  | 
                                                                    
                                        | 23/04/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 38,07 |  | 
                                                                    
                                        | 23/04/2025 | EMPENHO: 01040087 
  00.360.305/0001-04CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE O MANDATO MUNICIPAL DE 2025 -  [...]
 | 1.700,00 |  | 
                                                                    
                                        | 23/04/2025 | EMPENHO: 02040010 
  30.798.216/0001-05BOLSA ASSISTENTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CON [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 22/04/2025 | EMPENHO: 01040032 
  10.842.734/0001-71DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEICULO F4000 TIPO SKAY COM CESTO AEREO DE 13,5 MT PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | 12.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 22/04/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 22/04/2025 | EMPENHO: 02040010 
  30.798.216/0001-05BOLSA ASSISTENTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CON [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 22/04/2025 | EMPENHO: 02040010 
  30.798.216/0001-05BOLSA ASSISTENTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CON [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 22/04/2025 | EMPENHO: 02040010 
  30.798.216/0001-05BOLSA ASSISTENTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CON [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 22/04/2025 | EMPENHO: 02040010 
  30.798.216/0001-05BOLSA ASSISTENTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CON [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 17/04/2025 | EMPENHO: 01040043 
  00.655.522/0001-21GOVERNO FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 4.039,52 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 04010034 
  666.XXX.XXX-66FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
 | 5.435,04 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 04010042 
  666.XXX.XXX-66FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
 | 3.623,36 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 04010038 
  666.XXX.XXX-66FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | 1.811,68 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 03040019 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
 | 5.992,46 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 01040033 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
 | 4.298,28 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 06040013 
  11.649.195/0001-11J.R COELHO TAVARES ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES DE COCO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES DURANTE A SEMANA SANTA DE 2025, VALOR [...]
 | 11.250,00 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 04030059 
  219.XXX.XXX-68DELFINO PEREIRA GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES COM A RUA FRA [...]
 | 1.800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 04030046 
  840.XXX.XXX-20FRANCISCO OSVALDO LUIS ALVES SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 04030058 
  710.XXX.XXX-15IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CE [...]
 | 1.200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 02030010 
  798.XXX.XXX-49FRANCISCO COSTA SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAETANO ZONA RU [...]
 | 500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 01030055 
  070.XXX.XXX-49ANTONIO VENICIO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO  [...]
 | 1.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 01030054 
  098.XXX.XXX-91MARCUS VINICIUS MATOS PINTO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AP [...]
 | 2.200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 01030056 
  500.XXX.XXX-34ROSANIA DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PUBLICA QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
 | 3.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 16/04/2025 | EMPENHO: 06020009 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
 | 1.822,41 |  |