| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 08/04/2025 | EMPENHO: 03040005 
  02.623.550/0001-92KILDARY MELO GOIS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
 | 2.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 08/04/2025 | EMPENHO: 03040006 
  02.623.550/0001-92KILDARY MELO GOIS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
 | 2.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 08/04/2025 | EMPENHO: 03040007 
  02.623.550/0001-92KILDARY MELO GOIS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
 | 4.900,00 |  | 
                                                                    
                                        | 08/04/2025 | EMPENHO: 03040008 
  02.623.550/0001-92KILDARY MELO GOIS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
 | 4.900,00 |  | 
                                                                    
                                        | 08/04/2025 | EMPENHO: 03040009 
  02.623.550/0001-92KILDARY MELO GOIS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
 | 1.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 08/04/2025 | EMPENHO: 03040010 
  02.623.550/0001-92KILDARY MELO GOIS - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
 | 1.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 08/04/2025 | EMPENHO: 01040012 
  18.530.643/0001-02SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES  [...]
 | 7.800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 08/04/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 25,38 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 04010035 
  666.XXX.XXX-66FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | 1.618,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 04010038 
  666.XXX.XXX-66FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
 | 1.198,76 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 02010004 
  666.XXX.XXX-66FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE [...]
 | 6.330,55 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 01010084 
  666.XXX.XXX-66FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
 | 555,19 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 01010081 
  666.XXX.XXX-66FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
 | 1.214,40 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 06040001 
  15.284.208/0001-57J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
 | 6.441,66 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 04040006 
  11.868.388/0001-63EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VECULO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.
 | 3.090,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 04040003 
  15.284.208/0001-57J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
 | 34.545,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 04040004 
  15.284.208/0001-57J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
 | 6.368,06 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 04040005 
  15.284.208/0001-57J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
 | 6.615,33 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 02040002 
  15.284.208/0001-57J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
 | 32.965,80 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 03040003 
  15.284.208/0001-57J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME  [...]
 | 6.057,81 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 01040008 
  15.284.208/0001-57J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNIC [...]
 | 19.570,39 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 01040007 
  15.284.208/0001-57J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
 | 11.924,27 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 04040002 
  389.XXX.XXX-04EÇA DA SILVA CANTO JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO INFANT [...]
 | 3.600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 06010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 04020068 
  07.140.162/0001-74SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
 | 24.315,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 04020069 
  07.140.162/0001-74SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
 | 910,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 04020070 
  07.140.162/0001-74SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
 | 3.640,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 04040007 
  07.453.545/0001-00MT MARTINS BATISTA LDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
 | 2.850,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 04010054 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
 | 45,80 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 04010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
 | 12,69 |  |