| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 03040004 
  07.453.545/0001-00MT MARTINS BATISTA LDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
 | 1.550,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 03010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 01040009 
  11.649.195/0001-11J.R COELHO TAVARES ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E MONTAGEM DA PEÇA TEATRAL DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, EVENTO CULTURAL COM A  [...]
 | 6.350,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 01040010 
  07.453.545/0001-00MT MARTINS BATISTA LDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE D [...]
 | 1.320,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 01040038 
  07.135.601/0001-50CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA PASSAGEM MOLHADA A SER EXECUTADA EM CIMA DE UMA JÁ EXISTENTE NA LO [...]
 | 103,03 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 03/04/2025 | EMPENHO: 03030021 
  11.649.195/0001-11J.R COELHO TAVARES ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE [...]
 | 4.249,50 |  | 
                                                                    
                                        | 02/04/2025 | EMPENHO: 03040002 
  744.XXX.XXX-68JOSE ALEX MELO PAIVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E JUNTADA DE DOCUMENTAQÇÃO PARA A PRESSTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIO UNIAO E ESTAD [...]
 | 5.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/04/2025 | EMPENHO: 01040011 
  07.135.601/0001-50CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA -  CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAE [...]
 | 103,03 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 13010001 
  37.568.608/0001-27CONSORCIO PUB. DE MAN. DE RES. SOL.DO VALE DO CURU | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU, CONFORME CONTRATO D [...]
 | 30.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01030040 
  58.077.784/0001-36COMERCIAL CARLITO HOME CENTER LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ASA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIAR [...]
 | 10.750,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 06040043 
  04.624.230/0001-82A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO 06020001/O REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, P [...]
 | 580,19 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 06040044 
  04.624.230/0001-82A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO 06020002/O REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, P [...]
 | 580,19 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 06040046 
  04.624.230/0001-82A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO 06020005/O REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, P [...]
 | 676,20 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 06040047 
  04.624.230/0001-82A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO 06020015/O REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, P [...]
 | 580,19 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 06040048 
  04.624.230/0001-82A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO 06020006/O REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, P [...]
 | 676,20 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 06040049 
  04.624.230/0001-82A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CORREÇÃO DO EMPENHO 06020014/O REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, P [...]
 | 840,84 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01040004 
  604.XXX.XXX-20ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BASQUETE ADULTO DA SELEÇÃO DE APUIARES CE.
 | 1.750,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01040001 
  821.XXX.XXX-72LINDENBERG MATOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE VOLEI DAS EQUIPES MASCULINA E FEMINNA ADULTO, EM FAVOR A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU [...]
 | 1.750,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01040002 
  028.XXX.XXX-08MARIA RAIANY LINHARES GUIMARAES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS DE VOLEI TIMES DE BASE MASCULINO E FEMININO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
 | 1.750,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01040005 
  023.XXX.XXX-81ANTONIO WELINTON FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO DE BASQUETE INFANTIL DE APUIARES CE.
 | 1.150,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01040006 
  851.XXX.XXX-20LUIS ITAMAR ALVES PIRES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR DE BASQUETE JUVENIL DA SELEÇÃO DE APUAIRES CE.
 | 1.750,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01040085 
  234.XXX.XXX-87MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO 01010095 DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO, DESPESAS ESSAS PARA A  LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D [...]
 | 1.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01040086 
  234.XXX.XXX-87MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO 01020043 DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO, DESPESAS ESSAS PARA A  LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D [...]
 | 1.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 06020021 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
 | 135,30 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 06020021 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
 | 135,30 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 06020021 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
 | 135,30 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 06020021 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
 | 1.036,20 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 06040015 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO [...]
 | 135,30 |  |