| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01010147 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
 | 135,30 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01010147 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
 | 135,30 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01010147 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
 | 135,30 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01010147 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
 | 135,30 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01010147 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
 | 135,30 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01010147 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
 | 270,60 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01010147 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
 | 17.566,43 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01010147 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
 | 605,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01010147 
  07.040.108/0001-57CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
 | 86,80 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01030033 
  29.505.214/0001-00GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, POR OCASIÃO DA XXVI MARCHA D [...]
 | 2.841,20 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01030035 
  29.505.214/0001-00GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA O SECRETARI [...]
 | 3.938,80 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 38,07 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01030032 
  29.505.214/0001-00GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARC [...]
 | 2.841,20 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01030034 
  29.505.214/0001-00GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA A SRA PREFE [...]
 | 3.938,80 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 04010032 
  00.394.460/0058-87SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECORRER  [...]
 | 6.150,11 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 02010003 
  00.394.460/0058-87SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
 | 7.291,61 |  | 
                                                                    
                                        | 01/04/2025 | EMPENHO: 01010070 
  00.394.460/0058-87SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
 | 10.228,72 |  | 
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | EMPENHO: 01010079 
  666.XXX.XXX-66FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
 | 10.200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | EMPENHO: 04020059 
  604.XXX.XXX-11MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N [...]
 | 300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | EMPENHO: 04020061 
  929.XXX.XXX-06RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA GRANDE, AP [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | EMPENHO: 04020060 
  11.153.225/0001-02ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | EMPENHO: 01030030 
  12.795.971/0001-54SK PRODUÇOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
 | 15.792,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | EMPENHO: 01030027 
  55.460.431/0001-22ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA O MUNICIPIO DE APUIARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
 | 9.900,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | EMPENHO: 01030028 
  55.460.431/0001-22ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MAPEAMENTO GEOLOGICO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS NO MUNICIPIO DE APUIARE [...]
 | 11.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 141,03 |  | 
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 47,30 |  | 
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 2.053,60 |  | 
                                                                    
                                        | 31/03/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 1.673,88 |  |