| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        02090022 
                                                        FRANCISCO S. LIMA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SEUS VETORES - DEDETIZAÇÃO EM GERAL NAS [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        11.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        01090026 
                                                        AL REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSLA MASCULINO DE APUIARES CE NA COPA ESTADUAL LIFF CATEGORIA  ADULTO MASCULINO REALIZADA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        38,49 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        38,82 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        272,49 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        38,82 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        38,49 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 22/09/2025 | 
                                                        01070052 
                                                        ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        272,49 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        06090011 
                                                        MARIA ADRIANA SILVA SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS PRO PROFISSIONAL NO LAR DOS IDOSOS DE APUIARE DURANTE O MES DE AGOSTO , CONTRIBUINDO PARA O BOM FUNCIONAME [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.565,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        06090011 
                                                        MARIA ADRIANA SILVA SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS PRO PROFISSIONAL NO LAR DOS IDOSOS DE APUIARE DURANTE O MES DE AGOSTO , CONTRIBUINDO PARA O BOM FUNCIONAME [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.565,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        06090011 
                                                        MARIA ADRIANA SILVA SOUSA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS PRO PROFISSIONAL NO LAR DOS IDOSOS DE APUIARE DURANTE O MES DE AGOSTO , CONTRIBUINDO PARA O BOM FUNCIONAME [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.565,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        06090010 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        7.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        06010025 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        11.768,82 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        06010025 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        11.768,82 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        06010024 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.078,17 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        06010024 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.078,17 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        06010002 
                                                        BANCO DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        13,08 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        06010002 
                                                        BANCO DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        13,08 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090065 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°04010072/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        150.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090056 
                                                        CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        240,98 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090053 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        6.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090052 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        6.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090051 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        17.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        04090050 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        22.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090049 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.575,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090048 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        13.485,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090047 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090046 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        6.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090045 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        6.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090044 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        7.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090043 
                                                        DJCL LOCAÇÃO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        6.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090036 
                                                        CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        49,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090035 
                                                        CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        667,51 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04090034 
                                                        CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        585,59 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04080100 
                                                        CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.707,99 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        04080046 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        35.298,34 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        04080046 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        35.298,34 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        04060062 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        46.375,48 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        04060062 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        46.375,48 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        04060061 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECORRER  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        8.715,25 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        04060061 
                                                        SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECORRER  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        8.715,25 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        04020049 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        8.004,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        04020049 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        8.004,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        04010072 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.011,05 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        04010072 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.011,05 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        04010071 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        4.504,75 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        04010071 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        4.504,75 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        03090055 
                                                        F M B COMERCIAL LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        442,35 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        03090054 
                                                        F M B COMERCIAL LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        442,35 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        03090036 
                                                        CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.183,63 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        03090033 
                                                        CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.156,89 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        03090031 
                                                        CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.730,18 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        02090034 
                                                        FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.225,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02090034 
                                                        FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        5.225,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        02090033 
                                                        FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        8.220,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        02090033 
                                                        FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        8.220,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        02090032 
                                                        FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.860,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        02090032 
                                                        FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        2.860,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        02090021 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02020007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        116.459,79 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 19/09/2025 | 
                                                        02090021 
                                                        INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                                         |                                                                                                               
                                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
                                                        VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02020007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        116.459,79 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         |