lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Apuiarés

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 4078 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/05/2024 - 11:30:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/01/2024 03010146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
LIQUIDADO 16.237,29
30/01/2024 03010145
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
PAGO 67.967,64
30/01/2024 03010145
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
LIQUIDADO 67.967,64
30/01/2024 03010144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
PAGO 265.464,70
30/01/2024 03010144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
LIQUIDADO 265.464,70
30/01/2024 03010143
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
PAGO 2.748,20
30/01/2024 03010143
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
LIQUIDADO 2.748,20
30/01/2024 03010142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
PAGO 9.733,80
30/01/2024 03010142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
LIQUIDADO 9.733,80
30/01/2024 03010105
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019
PAGO 33.477,00
30/01/2024 03010105
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019
LIQUIDADO 33.477,00
30/01/2024 03010104
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIAL [...]
PAGO 16.972,08
30/01/2024 03010104
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIAL [...]
LIQUIDADO 16.972,08
30/01/2024 03010092
FOPAG - AÇÃO SOCIAL
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE [...]
PAGO 42.981,30
30/01/2024 03010077
FOPAG - RESCISÃO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIA [...]
PAGO 5.419,80
30/01/2024 03010073
FOPAG - RESCISÃO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/202 [...]
PAGO 80,64
30/01/2024 03010050
FOPAG - INFRA - ESTRUTURA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE [...]
PAGO 23.937,17
30/01/2024 03010048
FOPAG - INFRA - ESTRUTURA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFE [...]
PAGO 22.624,00
30/01/2024 03010031
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 2.680,00
30/01/2024 03010028
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
LIQUIDADO 1.070,00
30/01/2024 03010027
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-C [...]
LIQUIDADO 1.070,00
30/01/2024 03010026
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA [...]
LIQUIDADO 670,00
30/01/2024 03010023
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 10.019,10
30/01/2024 03010021
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 228,78
30/01/2024 03010020
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 114,39
30/01/2024 03010019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 3.525,00
30/01/2024 03010018
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 1.537,84
30/01/2024 03010017
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 1.052,65
30/01/2024 03010016
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 343,17
30/01/2024 03010015
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 1.841,59
30/01/2024 03010014
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 233,64
30/01/2024 03010013
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 593,92
30/01/2024 03010012
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 114,39
30/01/2024 03010011
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 2.127,84
30/01/2024 03010010
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 114,39
30/01/2024 03010009
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 849,64
30/01/2024 02010144
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
PAGO 36,50
30/01/2024 02010144
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
LIQUIDADO 36,50
30/01/2024 02010143
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAR ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE.
PAGO 12,33
30/01/2024 02010143
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE
PAGO 9.848,84
30/01/2024 02010143
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DU [...]
LIQUIDADO 12,33
30/01/2024 02010143
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DU [...]
LIQUIDADO 9.848,84
30/01/2024 02010135
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 2.312,10
30/01/2024 02010124
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
PAGO 24,00
30/01/2024 02010124
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
LIQUIDADO 24,00
30/01/2024 02010083
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
PAGO 12,00
30/01/2024 02010083
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
LIQUIDADO 12,00
30/01/2024 02010072
FOPAG - AÇÃO SOCIAL
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024.
PAGO 25.274,92
30/01/2024 02010070
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024.
PAGO 33.056,00
30/01/2024 02010069
FOPAG - PAC 02
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024.
PAGO 8.433,32
30/01/2024 02010068
FOPAG - RESCISÃO
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024.
PAGO 13.020,89
30/01/2024 02010067
FOPAG - RESCISÃO
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024.
PAGO 45,54
30/01/2024 02010066
FOPAG - RESCISÃO
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024.
PAGO 45,54
30/01/2024 02010065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 264,38
30/01/2024 02010064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 1.258,53
30/01/2024 02010063
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 166,17
30/01/2024 02010063
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
LIQUIDADO 170,22
30/01/2024 02010062
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS
LIQUIDADO 4.013,32
30/01/2024 02010061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.
LIQUIDADO 14.193,07
30/01/2024 02010060
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS
LIQUIDADO 2.312,15

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito