| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 02020006 
  27.068.666/0001-38CZAR AUTO PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
 | 20.670,34 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 03020010 
  38.263.979/0001-63KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
 | 34.539,90 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 03020011 
  46.763.015/0001-02JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
 | 9.204,10 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 01030012 
  11.649.195/0001-11J.R COELHO TAVARES ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BALACLAVAS E SACOCHILAS PERSONALIZADAS PARA 6ª EDIÇÃO DO EVENTO PEDALA APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
 | 12.470,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 01030011 
  05.157.642/0001-12KATO FLORES LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO.
 | 760,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 04030005 
  07.954.571/0001-04SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
 | 7.300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 04030005 
  07.954.571/0001-04SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
 | 3.661,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 01020030 
  744.XXX.XXX-68JOSE ALEX MELO PAIVA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O APOIO ADMIMISTRATIVO E JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIO (UNIAO E EST [...]
 | 3.700,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 06010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 04010054 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
 | 56,35 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 04010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 04010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
 | 12,69 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 01030013 
  29.421.445/0001-27J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS PUBLICO E DOMICILIAR, CONFORME 05ª  [...]
 | 155.394,45 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 25,38 |  | 
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | EMPENHO: 01010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
 | 25,38 |  | 
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | EMPENHO: 01010003 
  00.703.157/0001-83CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECER [...]
 | 1.117,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | EMPENHO: 01010004 
  01.769.435/0001-68APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO.
 | 1.810,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | EMPENHO: 06020015 
  04.624.230/0001-82A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
 | 580,19 |  | 
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | EMPENHO: 06020014 
  04.624.230/0001-82A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
 | 840,84 |  | 
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | EMPENHO: 06020010 
  31.901.485/0001-18F OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO  TECNICA A EQUIPE DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ACERCA DOS INSTRIMENTOS DE T [...]
 | 5.900,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | EMPENHO: 06020011 
  31.901.485/0001-18F OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER ORIENTAÇÃO A EQUIPE TECNICA , ACERCA DO SISTEMA [...]
 | 4.800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | EMPENHO: 06010002 
  00.000.000/1021-99BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
 | 25,38 |  | 
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | EMPENHO: 01030058 
  00.655.522/0001-21GOVERNO FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
 | 2,91 |  | 
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | EMPENHO: 06020009 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
 | 794,42 |  | 
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | EMPENHO: 04030001 
  11.822.541/0001-11ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | EMPENHO: 04030002 
  05.033.853/0001-43SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
 | 40,12 |  | 
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | EMPENHO: 04010070 
  04.238.951/0001-54LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MU [...]
 | 3.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | EMPENHO: 02010006 
  05.033.853/0001-43SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
 | 40,12 |  | 
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | EMPENHO: 02030001 
  05.033.853/0001-43SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
 | 147,26 |  | 
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | EMPENHO: 03030001 
  11.822.541/0001-11ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
 | 480,00 |  |