Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070052
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]
                                         | 
                                        405,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070052
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]
                                         | 
                                        30.321,39 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080073
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                        3,16 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03080011
                                             
                                             30.798.216/0001-05 
                                            BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
                                         | 
                                        1.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080013
                                             
                                             53.654.487/0001-92 
                                            FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE SOPRANO GERMÂNICA E ESTANTE DE PARTITURA PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES MUSICAIS DESENVOLVIDAS EM PROJE [...]
                                         | 
                                        3.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06070027
                                             
                                             00.284.156/0001-41 
                                            JOSE HERMINIO PINTO GOMES - ME
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES [...]
                                         | 
                                        4.972,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06070029
                                             
                                             60.796.704/0001-44 
                                            LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRAVA, COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRAT [...]
                                         | 
                                        4.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06070030
                                             
                                             60.796.704/0001-44 
                                            LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇOES EM ALUSAO AO MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEI [...]
                                         | 
                                        6.900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080039
                                             
                                             36.112.963/0001-24 
                                            JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
                                         | 
                                        16.307,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060061
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECORRER  [...]
                                         | 
                                        8.808,64 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010003
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        4.056,57 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 02080005
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003/E, REFERENTE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES D [...]
                                         | 
                                        5.587,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010070
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
                                         | 
                                        12.145,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080007
                                             
                                             048.XXX.XXX-21 
                                            ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NA PORTA DE AÇO DE ENROLAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE APUIARES, JUNTO A SE [...]
                                         | 
                                        160,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04070107
                                             
                                             23.520.961/0001-22 
                                            G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MOLDURAS E FOTOGRAFIAS OFICIAIS INSTITUCIONAIS DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS D [...]
                                         | 
                                        4.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080030
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
                                         | 
                                        8.191,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
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                                        EMPENHO: 04010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
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                                        EMPENHO: 03080002
                                             
                                             23.520.961/0001-22 
                                            G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MOLDURAS E FOTOGRAFIAS OFICIAIS INSTITUCIONAIS DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS D [...]
                                         | 
                                        5.750,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03080007
                                             
                                             27.499.707/0001-40 
                                            V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
                                         | 
                                        114.446,99 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03080009
                                             
                                             36.112.963/0001-24 
                                            JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
                                         | 
                                        5.933,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070056
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
                                         | 
                                        2.295,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070057
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
                                         | 
                                        3.378,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070084
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
                                         | 
                                        79,05 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070085
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
                                         | 
                                        299,62 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070086
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
                                         | 
                                        299,62 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070087
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA  [...]
                                         | 
                                        119,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |