Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 20/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080020
                                             
                                             15.284.208/0001-57 
                                            J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
                                         | 
                                        450,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060099
                                             
                                             986.XXX.XXX-91 
                                            JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA ABRAO GOMES Nº 140 - BAIRRO [...]
                                         | 
                                        800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060101
                                             
                                             057.XXX.XXX-68 
                                            RAIMUNDO COELHO DE SOUSA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAM [...]
                                         | 
                                        1.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04070112
                                             
                                             031.XXX.XXX-45 
                                            ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, N° 65, CONJ COHAB, APUIARES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGE [...]
                                         | 
                                        600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080078
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                        2.425,48 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060116
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
                                         | 
                                        7.246,72 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060114
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O EMPENHO AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO [...]
                                         | 
                                        5.435,04 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060115
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04050053/E, REFERENTE AO  PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS [...]
                                         | 
                                        3.623,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03080015
                                             
                                             803.XXX.XXX-20 
                                            MARIA AURILEDA BERNARDO BARBOSA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA  MARIA AURILEDA BERNARDO BARBOSA PSICOPEDAGOGA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRES [...]
                                         | 
                                        200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03080016
                                             
                                             017.XXX.XXX-27 
                                            CAMILA MARCIA VASCONSELOS FERREIRA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, CAMILA MARCIA VASCONCELOS FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE  PSICOPEDAGOGA DA SEC DE EDUC [...]
                                         | 
                                        200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080014
                                             
                                             022.XXX.XXX-44 
                                            MARCOS BARBOSA ALVES
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA OA SERVIDOR PUBLICO,MARCOS BARBOSA ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE SERVIÇOS PUBLICOS, PARA VIAJAR [...]
                                         | 
                                        300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060100
                                             
                                             956.XXX.XXX-49 
                                            VANDERLEY FERREIRA DE VASCONCELOS
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO S/N, ZONA RURAL DO MUNICIPI [...]
                                         | 
                                        400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070052
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]
                                         | 
                                        196,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070052
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010110/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE  [...]
                                         | 
                                        162,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010138
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
                                         | 
                                        1.642,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010146
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE  [...]
                                         | 
                                        1.675,31 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010024
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECO [...]
                                         | 
                                        1.812,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010025
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
                                         | 
                                        11.538,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010071
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
                                         | 
                                        3.037,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04020049
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR [...]
                                         | 
                                        8.208,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060062
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
                                         | 
                                        46.302,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080046
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
                                         | 
                                        39.178,39 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 02020007
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
                                         | 
                                        158.776,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 02070013
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
                                         | 
                                        3.089,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010143
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
                                         | 
                                        2.411,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010139
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE [...]
                                         | 
                                        2.970,44 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |