lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 5290 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 18:34:33
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
09/07/2025 EMPENHO: 03060025
52.146.287/0001-66
R SOM ELETRONICA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
1.100,00
09/07/2025 EMPENHO: 03070001
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
540,00
09/07/2025 EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
25,38
09/07/2025 EMPENHO: 01060061
35.185.391/0001-40
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
140,00
09/07/2025 EMPENHO: 01060076
35.185.391/0001-40
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
1.330,00
09/07/2025 EMPENHO: 01070015
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE APUIARES-CE, CONFORME L [...]
7.428,00
09/07/2025 EMPENHO: 01070001
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
680,00
09/07/2025 EMPENHO: 01070026
07.135.601/0001-50
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART CONSULTA E SUPORTE NAS AREAS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTE DE MANUTENÇÃO DO PARQ [...]
103,03
09/07/2025 EMPENHO: 01070027
07.135.601/0001-50
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES.
103,03
09/07/2025 EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
25,38
08/07/2025 EMPENHO: 06060021
35.823.985/0001-30
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS ATIVIDADES E AÇÕES A SEREM DE [...]
8.000,00
08/07/2025 EMPENHO: 06060023
54.251.153/0001-30
A ROBSON DA SILVA DE SOUSA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTEUDO AUDIO VISUAL E CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS.
4.250,00
08/07/2025 EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
12,69
08/07/2025 EMPENHO: 04030002
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
43,44
08/07/2025 EMPENHO: 04050041
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
61,91
08/07/2025 EMPENHO: 02010006
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
43,44
08/07/2025 EMPENHO: 02030001
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
87,26
08/07/2025 EMPENHO: 01010118
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
206,83
08/07/2025 EMPENHO: 01010118
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
87,43
08/07/2025 EMPENHO: 01010135
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
43,44
07/07/2025 EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
12,69
07/07/2025 EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
25,38
07/07/2025 EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
12,69
04/07/2025 EMPENHO: 04060064
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
255,00
04/07/2025 EMPENHO: 04060065
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
612,00
04/07/2025 EMPENHO: 04060066
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
918,00
04/07/2025 EMPENHO: 04060067
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
1.525,74
04/07/2025 EMPENHO: 04060068
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
1.423,48
04/07/2025 EMPENHO: 04060069
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
545,38
04/07/2025 EMPENHO: 03060027
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
224,92

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