Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01050135
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
                                         | 
                                        3.342,65 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010110
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
                                         | 
                                        45.852,74 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 06060008
                                             
                                             04.624.230/0001-82 
                                            A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO T [...]
                                         | 
                                        1.225,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01050168
                                             
                                             098.XXX.XXX-91 
                                            MARCUS VENICIOUS MATOS PINTO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COM ENDEREÇO A RUA JOAO ALVES DE SOUSA, S/N, BAIRRO-CENTR [...]
                                         | 
                                        2.200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 06050018
                                             
                                             17.451.299/0001-01 
                                            GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA [...]
                                         | 
                                        1.070,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04050050
                                             
                                             17.451.299/0001-01 
                                            GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
                                         | 
                                        1.070,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060003
                                             
                                             11.822.541/0001-11 
                                            ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
                                         | 
                                        600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060004
                                             
                                             07.140.162/0001-74 
                                            SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                         | 
                                        24.530,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060005
                                             
                                             07.140.162/0001-74 
                                            SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                         | 
                                        3.640,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060006
                                             
                                             07.140.162/0001-74 
                                            SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                         | 
                                        910,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060010
                                             
                                             05.848.835/0001-10 
                                            DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE CAMISAS SUBLIMADAS PERSONALIZADAS, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A IDENTIDADE VISUAL [...]
                                         | 
                                        3.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 03010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 03050027
                                             
                                             17.451.299/0001-01 
                                            GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA [...]
                                         | 
                                        670,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 03050028
                                             
                                             41.502.031/0001-28 
                                            MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO DE CARDS PARA PUBLICAÇÃO PARA REDES SOCIAIS, INCLUINDO EDIÇÃO DE IMAGENS E ADPTA [...]
                                         | 
                                        7.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 03050029
                                             
                                             54.251.153/0001-30 
                                            A ROBSON DA SILVA DE SOUSA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS À CAPTAÇÃO DE IMAGENS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, AÇÕES E PROGRAMAS REALIZADOS [...]
                                         | 
                                        4.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 03060002
                                             
                                             11.822.541/0001-11 
                                            ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
                                         | 
                                        540,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010118
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
                                         | 
                                        158,22 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01050076
                                             
                                             07.040.108/0001-57 
                                            CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA [...]
                                         | 
                                        113,41 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01050076
                                             
                                             07.040.108/0001-57 
                                            CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA [...]
                                         | 
                                        58,16 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030065
                                             
                                             58.361.578/0001-53 
                                            ASSOC DOS MORADORES E AGRICULTORES DE CAETANO
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE CONVENIO N.001/2025 QUE TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL- PROMEAGRI PARA B [...]
                                         | 
                                        35.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01050170
                                             
                                             55.460.431/0001-22 
                                            ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ELABORAÇÃO D [...]
                                         | 
                                        10.900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060005
                                             
                                             11.822.541/0001-11 
                                            ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
                                         | 
                                        680,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010110
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
                                         | 
                                        258,48 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01050157
                                             
                                             17.451.299/0001-01 
                                            GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS  [...]
                                         | 
                                        2.680,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        38,07 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060011
                                             
                                             051.XXX.XXX-88 
                                            YASMINE TAVARES SANTANA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YASMINE TAVARES SANTANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
                                         | 
                                        2.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060012
                                             
                                             014.XXX.XXX-90 
                                            OZIANE DE SOUZA MARTINS
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O  [...]
                                         | 
                                        2.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060013
                                             
                                             060.XXX.XXX-30 
                                            ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANTONIA NAYADE ALVES DOS SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS  [...]
                                         | 
                                        2.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |