Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060030
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
                                         | 
                                        3.468,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060028
                                             
                                             12.845.971/0001-11 
                                            W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CARRO PIPA MOV A DIESEL PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL L [...]
                                         | 
                                        5.185,59 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060031
                                             
                                             12.845.971/0001-11 
                                            W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CAP MIN 6000K MOV A DIESEL SEM LIMITE DE KM REF A M [...]
                                         | 
                                        4.350,11 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060032
                                             
                                             12.845.971/0001-11 
                                            W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO TRUCADO COM CAP 8000K MOV A DIESEL SEM LIMITE DE KM REF MAIO DE 2025 PARA FICAR  [...]
                                         | 
                                        7.230,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060035
                                             
                                             04.865.740/0001-41 
                                            DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
                                         | 
                                        78.958,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        190,35 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060016
                                             
                                             544.XXX.XXX-49 
                                            CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060017
                                             
                                             875.XXX.XXX-49 
                                            FIRMINO ALVES DE SOUSA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        EMPENHO: 04060018
                                             
                                             544.XXX.XXX-59 
                                            MARIA EVELMA MATOS ABREU
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        EMPENHO: 04060019
                                             
                                             975.XXX.XXX-72 
                                            MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        EMPENHO: 04060020
                                             
                                             430.XXX.XXX-72 
                                            MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        EMPENHO: 04060021
                                             
                                             528.XXX.XXX-49 
                                            MARIA NUBIA DOS SANTOS
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        EMPENHO: 04060022
                                             
                                             733.XXX.XXX-20 
                                            SHEILA MARIA PIRES MARQUES
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        EMPENHO: 04060023
                                             
                                             544.XXX.XXX-00 
                                            SILVIA HELENA MARQUES LUZ
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        EMPENHO: 04060024
                                             
                                             117.XXX.XXX-60 
                                            IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060025
                                             
                                             544.XXX.XXX-72 
                                            FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        EMPENHO: 04060026
                                             
                                             544.XXX.XXX-20 
                                            LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        EMPENHO: 04060027
                                             
                                             896.XXX.XXX-15 
                                            SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        EMPENHO: 04060028
                                             
                                             054.XXX.XXX-59 
                                            MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        EMPENHO: 04060029
                                             
                                             819.XXX.XXX-91 
                                            ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060030
                                             
                                             391.XXX.XXX-68 
                                            RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        EMPENHO: 04060031
                                             
                                             544.XXX.XXX-20 
                                            RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                        1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 03060006
                                             
                                             30.798.216/0001-05 
                                            BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
                                         | 
                                        1.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 03060006
                                             
                                             30.798.216/0001-05 
                                            BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
                                         | 
                                        1.200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 03060006
                                             
                                             30.798.216/0001-05 
                                            BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
                                         | 
                                        1.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 03060006
                                             
                                             30.798.216/0001-05 
                                            BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
                                         | 
                                        233,33 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04050052
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
                                         | 
                                        3.623,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04040065
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
                                         | 
                                        5.435,04 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04040065
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
                                         | 
                                        1.811,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04050053
                                             
                                             666.XXX.XXX-66 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
                                         | 
                                        3.623,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |