Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010146
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE  [...]
                                         | 
                                        1.504,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010024
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECO [...]
                                         | 
                                        1.918,22 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010025
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
                                         | 
                                        11.212,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010071
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
                                         | 
                                        3.576,48 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010072
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
                                         | 
                                        36.464,62 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04020049
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR [...]
                                         | 
                                        8.577,13 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010074
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
                                         | 
                                        25.294,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060062
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
                                         | 
                                        19.638,57 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 02020007
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
                                         | 
                                        168.266,93 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 02020007
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
                                         | 
                                        2.298,29 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010143
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
                                         | 
                                        2.351,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010139
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE [...]
                                         | 
                                        2.685,29 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010136
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
                                         | 
                                        897,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010140
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
                                         | 
                                        4.471,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010141
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
                                         | 
                                        5.178,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010142
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]
                                         | 
                                        5.396,04 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010142
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]
                                         | 
                                        7.882,44 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010144
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
                                         | 
                                        1.341,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010137
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO DECO [...]
                                         | 
                                        2.084,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060040
                                             
                                             830.XXX.XXX-78 
                                            FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO E ENTREGA DO SELO DIAMANTE , EVENTO ESTE A SER REALIZADO NO DIA 2 [...]
                                         | 
                                        350,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060041
                                             
                                             604.XXX.XXX-55 
                                            VITORYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM COM A AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO E ENTREGA DO SELO DIAMANTE , EVENTO ESTE A SER REALIZADO NO D [...]
                                         | 
                                        350,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 06060011
                                             
                                             048.XXX.XXX-86 
                                            MIKAELA MARTINS GOMES
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, MIKAELA MARTINSGOMES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, PARA VIAJAR A [...]
                                         | 
                                        200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 06060014
                                             
                                             04.624.230/0001-82 
                                            A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
                                         | 
                                        580,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 06020009
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
                                         | 
                                        1.662,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010054
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        11.629,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04050041
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
                                         | 
                                        3.480,86 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 02020003
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
                                         | 
                                        16.216,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020004
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
                                         | 
                                        5.924,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010117
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
                                         | 
                                        298,73 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010120
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
                                         | 
                                        329,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |