Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 13/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030022
                                             
                                            FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                         1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
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                                        EMPENHO: 04030023
                                             
                                            LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                         1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030024
                                             
                                            SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                         1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030025
                                             
                                            MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                         1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 13/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030026
                                             
                                            ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                         1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        EMPENHO: 04030027
                                             
                                            RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
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                                        EMPENHO: 04030028
                                             
                                            RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
                                         | 
                                         1.001,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 13/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030015
                                             
                                            J.R COELHO TAVARES ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DE LINHAS, DO GRAMADO DO ESTA [...]
                                         | 
                                         2.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 06030002
                                             
                                            BELA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE AÇOES SOCIOEDUCATIVAS, INCLUINDO PREPARAÇÃO DE MATERIAL E ELABORAÇÃO DE ARTES GRAFIC [...]
                                         | 
                                         10.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01020039
                                             
                                            MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRI [...]
                                         | 
                                         1.292,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010001
                                             
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
                                         | 
                                         318,34 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030060
                                             
                                            RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO R [...]
                                         | 
                                         520,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030006
                                             
                                            EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VECULO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.
                                         | 
                                         4.520,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030029
                                             
                                            W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
                                         | 
                                         24.755,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030030
                                             
                                            W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
                                         | 
                                         8.796,65 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030033
                                             
                                            W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
                                         | 
                                         24.755,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03030003
                                             
                                            W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO  [...]
                                         | 
                                         5.390,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030019
                                             
                                            W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO  [...]
                                         | 
                                         5.703,78 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030014
                                             
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                         9.788,21 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030062
                                             
                                            TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DEBITOS JUDICIAIS REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N° 22.680.001 ORIGINARIA DA 11ª VARA DO TRABALHO DE FORTA [...]
                                         | 
                                         104,09 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030066
                                             
                                            TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DEBITOS JUDICIAIS REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N° 22.680.001 ORIGINARIA DA 11ª VARA DO TRABALHO DE FORTA [...]
                                         | 
                                         87,51 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01020053
                                             
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                         4,25 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030005
                                             
                                            SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
                                         | 
                                         7.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01020030
                                             
                                            JOSE ALEX MELO PAIVA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O APOIO ADMIMISTRATIVO E JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIO (UNIAO E EST [...]
                                         | 
                                         3.700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030012
                                             
                                            J.R COELHO TAVARES ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BALACLAVAS E SACOCHILAS PERSONALIZADAS PARA 6ª EDIÇÃO DO EVENTO PEDALA APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
                                         | 
                                         12.470,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030058
                                             
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                         2,91 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 01030011
                                             
                                            KATO FLORES LTDA
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         760,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030052
                                             
                                            SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                         | 
                                         24.315,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030053
                                             
                                            SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                         | 
                                         3.640,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030054
                                             
                                            SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                         | 
                                         910,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |