lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 3035 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 15:07:24
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 04090075 - DATA: 25/09/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
2.460,00
EMPENHO: 06090012 - DATA: 25/09/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO [...]
1.230,00
EMPENHO: 01090045 - DATA: 25/09/2025
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
291,35
EMPENHO: 03090047 - DATA: 25/09/2025
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
3.200,00
EMPENHO: 04090080 - DATA: 25/09/2025
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
3.000,00
EMPENHO: 01090055 - DATA: 25/09/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO 03 LIMPEZAS, TRO [...]
1.210,00
EMPENHO: 06090015 - DATA: 25/09/2025
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOM [...]
3.300,00
EMPENHO: 01090033 - DATA: 24/09/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
4.301,67
EMPENHO: 02090020 - DATA: 24/09/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS [...]
3.878,63
EMPENHO: 03090049 - DATA: 24/09/2025
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO UMA LIMPEZA, DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARI [...]
180,00
EMPENHO: 04090086 - DATA: 23/09/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE VENTILAÇÃO DO PSF IV, INCLUINDO TROCA DO MO [...]
250,00
EMPENHO: 02090022 - DATA: 22/09/2025
FRANCISCO S. LIMA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SEUS VETORES - DEDETIZAÇÃO EM GERAL NAS [...]
11.500,00
EMPENHO: 04090077 - DATA: 22/09/2025
FRANCISCO S. LIMA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SEUS VETORES - DEDETIZAÇÃO EM GERAL NOS [...]
11.500,00
EMPENHO: 04090085 - DATA: 22/09/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, IN [...]
1.890,00
EMPENHO: 03090048 - DATA: 22/09/2025
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO QUATRO LIMPEZAS, DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRE [...]
720,00
EMPENHO: 06090011 - DATA: 19/09/2025
MARIA ADRIANA SILVA SOUSA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS PRO PROFISSIONAL NO LAR DOS IDOSOS DE APUIARE DURANTE O MES DE AGOSTO , CONTRIBUINDO PARA O BOM FUNCIONAME [...]
1.565,00
EMPENHO: 01090034 - DATA: 19/09/2025
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
2.729,87
EMPENHO: 01090035 - DATA: 19/09/2025
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
1,98
EMPENHO: 04090065 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°04010072/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE [...]
150.000,00
EMPENHO: 02090021 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02020007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
300.000,00
EMPENHO: 01090038 - DATA: 19/09/2025
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A VISTORIA E ANALISE DO PROJETO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE APUIARES.
2.423,94
EMPENHO: 01090040 - DATA: 19/09/2025
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A VISTORIA E A ANALISE DO PROJETO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE APUIARES.
1.639,46
EMPENHO: 02090032 - DATA: 19/09/2025
FORT’UP DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
2.860,00
EMPENHO: 02090033 - DATA: 19/09/2025
FORT’UP DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
8.220,00
EMPENHO: 02090034 - DATA: 19/09/2025
FORT’UP DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
5.225,00
EMPENHO: 02090016 - DATA: 18/09/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 02020003/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE E [...]
39.000,00
EMPENHO: 03090026 - DATA: 18/09/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DEC [...]
3.368,95
EMPENHO: 03090027 - DATA: 18/09/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DEC [...]
15.671,69
EMPENHO: 03090028 - DATA: 18/09/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DEC [...]
3.235,36
EMPENHO: 04090044 - DATA: 18/09/2025
DJCL LOCAÇÃO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
7.000,00

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