Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050145 - DATA: 28/05/2025
SK PRODUÇOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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34.640,00 |
34.640,00 |
10.753,91 |
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EMPENHO: 01050143 - DATA: 28/05/2025
JOSE PEREIRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 03050022 - DATA: 28/05/2025
MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. OS SERVIÇOS PRESTADOS INCLUEM A LIM [...]
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1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
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EMPENHO: 06050030 - DATA: 28/05/2025
LUCIARA MOTA TORRES
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, JUCIARIA MOTA TORRES, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ADMINISTRACAO, PARA VIAJAR A [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06050011 - DATA: 28/05/2025
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE E TRANSPORTE DO VEÍCULO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CE, MODELO FIAT MOBI, COR BRANCA, DE P [...]
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1.365,19 |
1.365,19 |
1.365,19 |
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EMPENHO: 01050142 - DATA: 27/05/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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228,25 |
228,25 |
228,25 |
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EMPENHO: 04050054 - DATA: 27/05/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORM [...]
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2.221,90 |
2.221,90 |
2.221,90 |
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EMPENHO: 06050029 - DATA: 27/05/2025
FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06050028 - DATA: 27/05/2025
SANDRA CELIA DOS SANTOS BATISTA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICO, SANDRA CELIA DOS SANTOS BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06050021 - DATA: 27/05/2025
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS ÀO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, COM O OBJETIVO DE [...]
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36.287,70 |
36.287,70 |
36.287,70 |
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EMPENHO: 01050138 - DATA: 24/05/2025
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
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140,00 |
140,00 |
140,00 |
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EMPENHO: 01050168 - DATA: 23/05/2025
MARCUS VENICIOUS MATOS PINTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COM ENDEREÇO A RUA JOAO ALVES DE SOUSA, S/N, BAIRRO-CENTR [...]
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15.400,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
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EMPENHO: 03050026 - DATA: 23/05/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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1.432,77 |
1.432,77 |
1.432,77 |
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EMPENHO: 02050017 - DATA: 23/05/2025
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
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4.000,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06050027 - DATA: 23/05/2025
MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06050026 - DATA: 23/05/2025
JOSE MENDES DA SILVA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOSE MENDES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR A FORTALE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06050025 - DATA: 23/05/2025
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FO [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06050024 - DATA: 23/05/2025
FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01050177 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
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EMPENHO: 01050173 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
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EMPENHO: 01050140 - DATA: 22/05/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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298,95 |
298,95 |
298,95 |
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EMPENHO: 03050036 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 03050035 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 03050034 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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2.236,00 |
2.236,00 |
2.236,00 |
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EMPENHO: 03050032 - DATA: 22/05/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.803,50 |
1.803,50 |
1.803,50 |
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EMPENHO: 04050047 - DATA: 22/05/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
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1.341,52 |
1.341,52 |
1.341,52 |
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EMPENHO: 04050057 - DATA: 22/05/2025
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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17.440,38 |
17.440,38 |
17.440,38 |
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EMPENHO: 03050016 - DATA: 21/05/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEAR DESPESAS COM A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCU [...]
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8.841,08 |
8.841,08 |
2.446,45 |
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EMPENHO: 04050042 - DATA: 21/05/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEAR DESPESAS COM A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCU [...]
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5.040,23 |
5.040,23 |
2.828,25 |
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EMPENHO: 06050010 - DATA: 21/05/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEAR DESPESAS COM A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCU [...]
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1.168,36 |
1.168,36 |
234,77 |
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