lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4236 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 19:28:34
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/08/2025 EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
12,69
28/08/2025 EMPENHO: 01080056
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
223,45
27/08/2025 EMPENHO: 03070050
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
8.700,00
27/08/2025 EMPENHO: 03070051
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
5.544,00
27/08/2025 EMPENHO: 03070052
27.068.666/0001-38
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
403,92
27/08/2025 EMPENHO: 03080019
07.701.811/0002-40
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
9.700,00
27/08/2025 EMPENHO: 01080046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO DE N 01050135/E PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER D [...]
6.387,57
27/08/2025 EMPENHO: 01080046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO DE N 01050135/E PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER D [...]
3.342,65
27/08/2025 EMPENHO: 01080081
09.469.891/0001-02
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
3.481,93
27/08/2025 EMPENHO: 01080055
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
274,05
26/08/2025 EMPENHO: 04010044
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O D [...]
9.930,07
26/08/2025 EMPENHO: 04010045
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTI [...]
7.806,07
26/08/2025 EMPENHO: 13010001
37.568.608/0001-27
CONSORCIO PUB. DE MAN. DE RES. SOL.DO VALE DO CURU
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU, CONFORME CONTRATO D [...]
25.000,00
26/08/2025 EMPENHO: 04030039
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
243,87
25/08/2025 EMPENHO: 04070116
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
24.530,00
25/08/2025 EMPENHO: 04070117
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
3.640,00
25/08/2025 EMPENHO: 04070118
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
910,00
25/08/2025 EMPENHO: 04080037
08.601.071/0001-51
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
17.559,01
25/08/2025 EMPENHO: 01010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
69,00
25/08/2025 EMPENHO: 01010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
69,00
25/08/2025 EMPENHO: 01080082
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
24.741,88
22/08/2025 EMPENHO: 01080029
051.XXX.XXX-36
GILMARIA ALVES VIEIRA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AOS 19 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA , REALIZADO PELA SECRETARIA DE M [...]
150,00
22/08/2025 EMPENHO: 03070048
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
22.379,60
22/08/2025 EMPENHO: 03070049
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
22.152,00
22/08/2025 EMPENHO: 03080022
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
6.978,80
22/08/2025 EMPENHO: 04080066
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
24.350,00
22/08/2025 EMPENHO: 04080067
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
910,00
22/08/2025 EMPENHO: 04080068
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
3.640,00
22/08/2025 EMPENHO: 01080031
21.496.394/0001-90
FRB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO [...]
23.758,63
21/08/2025 EMPENHO: 03080014
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
1.070,45

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