Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 28/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080056
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                        223,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03070050
                                             
                                             07.701.811/0002-40 
                                            A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
                                         | 
                                        8.700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03070051
                                             
                                             07.701.811/0002-40 
                                            A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
                                         | 
                                        5.544,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03070052
                                             
                                             27.068.666/0001-38 
                                            CZAR AUTO PEÇAS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
                                         | 
                                        403,92 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03080019
                                             
                                             07.701.811/0002-40 
                                            A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
                                         | 
                                        9.700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080046
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO DE N 01050135/E PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER D [...]
                                         | 
                                        6.387,57 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080046
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CORRECAO DO EMPENHO DE N 01050135/E PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER D [...]
                                         | 
                                        3.342,65 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080081
                                             
                                             09.469.891/0001-02 
                                            GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
                                         | 
                                        3.481,93 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080055
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                        274,05 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010044
                                             
                                             12.768.835/0001-75 
                                            CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O D [...]
                                         | 
                                        9.930,07 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04010045
                                             
                                             12.768.835/0001-75 
                                            CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTI [...]
                                         | 
                                        7.806,07 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 13010001
                                             
                                             37.568.608/0001-27 
                                            CONSORCIO PUB. DE MAN. DE RES. SOL.DO VALE DO CURU
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU, CONFORME CONTRATO D [...]
                                         | 
                                        25.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04030039
                                             
                                             07.040.108/0001-57 
                                            CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
                                         | 
                                        243,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04070116
                                             
                                             07.140.162/0001-74 
                                            SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                         | 
                                        24.530,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04070117
                                             
                                             07.140.162/0001-74 
                                            SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                         | 
                                        3.640,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04070118
                                             
                                             07.140.162/0001-74 
                                            SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                         | 
                                        910,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080037
                                             
                                             08.601.071/0001-51 
                                            ECP DE MORAES TRINDADE  E CIA LABORATORIOS LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
                                         | 
                                        17.559,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010001
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
                                         | 
                                        69,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010001
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
                                         | 
                                        69,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080082
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
                                         | 
                                        24.741,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080029
                                             
                                             051.XXX.XXX-36 
                                            GILMARIA ALVES VIEIRA
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AOS 19 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA , REALIZADO PELA SECRETARIA DE M [...]
                                         | 
                                        150,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03070048
                                             
                                             02.215.258/0001-30 
                                            RD COMERCIO LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
                                         | 
                                        22.379,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03070049
                                             
                                             17.328.748/0001-10 
                                            PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
                                         | 
                                        22.152,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03080022
                                             
                                             02.215.258/0001-30 
                                            RD COMERCIO LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
                                         | 
                                        6.978,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080066
                                             
                                             07.140.162/0001-74 
                                            SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                         | 
                                        24.350,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080067
                                             
                                             07.140.162/0001-74 
                                            SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                         | 
                                        910,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080068
                                             
                                             07.140.162/0001-74 
                                            SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
                                         | 
                                        3.640,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 22/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080031
                                             
                                             21.496.394/0001-90 
                                            FRB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO [...]
                                         | 
                                        23.758,63 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 03080014
                                             
                                             58.502.413/0001-54 
                                            F M B COMERCIAL LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
                                         | 
                                        1.070,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |