Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100006
                                             
                                            BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO  PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008 [...]
                                         | 
                                         11.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 02100004
                                             
                                            BOLSA MONITOR
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
                                         | 
                                         10.200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 02100005
                                             
                                            BOLSA ASSISTENTES
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COMA CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFORMIDAD [...]
                                         | 
                                         9.653,33 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 02100006
                                             
                                            BOLSA PROFISSIONAL DE APOIO
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CONFORM [...]
                                         | 
                                         27.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100004
                                             
                                            FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLAUTAS DOCES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CULTURAIS E DE CONVIVÊNCIA NO ÂMBITO D [...]
                                         | 
                                         3.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100005
                                             
                                            FRANCISCO C. M. NETO LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
                                         | 
                                         990,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100007
                                             
                                            FRANCISCO C. M. NETO LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
                                         | 
                                         1.539,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100008
                                             
                                            FRANCISCO C. M. NETO LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
                                         | 
                                         45,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 02100007
                                             
                                            FRANCISCO C. M. NETO LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONTRATO E  [...]
                                         | 
                                         5.202,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100010
                                             
                                            FRANCISCO C. M. NETO LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
                                         | 
                                         31,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100011
                                             
                                            FRANCISCO C. M. NETO LTDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO [...]
                                         | 
                                         27,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100013
                                             
                                            FRANCISCO C. M. NETO LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRU [...]
                                         | 
                                         22,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100012
                                             
                                            FRANCISCO C. M. NETO LTDA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CO [...]
                                         | 
                                         243,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100001
                                             
                                            RAIMUNDO REGITANIO RODRIGUES BARROSO
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS [...]
                                         | 
                                         12.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 03100005
                                             
                                            ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA SIOPE, REFERENTES AOS DADOS DOS 1, 2, 3, 4, 5 E 6 BI [...]
                                         | 
                                         10.350,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090059
                                             
                                            DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
                                         | 
                                         93.976,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090051
                                             
                                            BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
                                         | 
                                         66.753,29 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100006
                                             
                                            ANTONIA MICILENE FERREIRA JORGE
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO APOIO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO [...]
                                         | 
                                         3.550,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100035
                                             
                                            MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
                                         | 
                                         1.907,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100036
                                             
                                            MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
                                         | 
                                         1.907,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100048
                                             
                                            A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE  [...]
                                         | 
                                         480,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100002
                                             
                                            ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
                                         | 
                                         600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 03100001
                                             
                                            ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
                                         | 
                                         540,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 02100002
                                             
                                            V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
                                         | 
                                         248.727,05 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 03100003
                                             
                                            V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
                                         | 
                                         72.829,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 03100004
                                             
                                            V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
                                         | 
                                         25.770,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100007
                                             
                                            SK PRODUÇOES LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDO [...]
                                         | 
                                         20.734,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100002
                                             
                                            ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
                                         | 
                                         680,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100003
                                             
                                            W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
                                         | 
                                         188.163,06 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100003
                                             
                                            A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE  [...]
                                         | 
                                         480,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |