Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 31/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100081
                                             
                                            MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
                                         | 
                                         10.900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100057
                                             
                                            TECTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ASFALTICA, PASSAGENS MOLHADAS E DRENAGEM NA [...]
                                         | 
                                         48.821,47 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100022
                                             
                                            KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
                                         | 
                                         5.903,71 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100023
                                             
                                            MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
                                         | 
                                         9.221,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100058
                                             
                                            JOSE ISMAEL BRAGA LIMA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE TEATRO, INCLUINDO APRESENTAÇÕES LUDICAS E ENCENAÇOES TEMATICAS, REALIZADAS DURANTE A SEMAN [...]
                                         | 
                                         665,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100078
                                             
                                            A. AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA SEGURANÇA NO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEB [...]
                                         | 
                                         511,11 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100021
                                             
                                            ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
                                         | 
                                         3.980,25 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100076
                                             
                                            ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
                                         | 
                                         4.776,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100080
                                             
                                            F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS D [...]
                                         | 
                                         40.056,52 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 02100013
                                             
                                            ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
                                         | 
                                         8.756,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100056
                                             
                                            ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
                                         | 
                                         4.776,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100077
                                             
                                            A. AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA SEGURANÇA NO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO NO M [...]
                                         | 
                                         6.708,48 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100016
                                             
                                            SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE GESTORES E TECNICOS MUNICIPAIS AO XXV ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O [...]
                                         | 
                                         515,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100074
                                             
                                            A. AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO COM CAMERAS DE SEGURANÇA NO HOSPITAL MUNICIPAL SAO [...]
                                         | 
                                         5.165,47 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100019
                                             
                                            DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA E BRASILIA-FORTALEZA REFERENTE A PARTICIP [...]
                                         | 
                                         7.575,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100020
                                             
                                            DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NO PERÍODO DE 5 A 8 DE NOVEMBRO DE GESTORES E TECNICOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 25º EN [...]
                                         | 
                                         4.365,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100075
                                             
                                            LOCMED HOSPITALAR LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
                                         | 
                                         4.050,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100051
                                             
                                            SAMMY HESRON NUNES ALVES
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
                                         | 
                                         2.466,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100073
                                             
                                            DJ MOVEIS E COLCHOES LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
                                         | 
                                         1.199,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 06100017
                                             
                                            F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
                                         | 
                                         1.800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100065
                                             
                                            F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET [...]
                                         | 
                                         1.900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 03100027
                                             
                                            F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
                                         | 
                                         3.800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100045
                                             
                                            F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
                                         | 
                                         2.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 01100052
                                             
                                            DJ MOVEIS E COLCHOES LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
                                         | 
                                         899,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        EMPENHO: 04100066
                                             
                                            PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
                                         | 
                                         3.770,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100067
                                             
                                            PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
                                         | 
                                         10.408,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100068
                                             
                                            PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
                                         | 
                                         11.875,62 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100069
                                             
                                            PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
                                         | 
                                         11.010,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100070
                                             
                                            PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
                                         | 
                                         4.731,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/10/2025 | 
                                        EMPENHO: 04100071
                                             
                                            PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
                                         | 
                                         5.783,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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