Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 10/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060013
                                             
                                             07.040.108/0001-57 
                                            CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010147/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
                                         | 
                                        10,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060013
                                             
                                             07.040.108/0001-57 
                                            CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010147/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
                                         | 
                                        359,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01050156
                                             
                                             04.079.583/0001-49 
                                            ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
                                         | 
                                        4.776,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060010
                                             
                                             11.313.314/0001-60 
                                            WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
                                         | 
                                        10.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060024
                                             
                                             00.655.522/0001-21 
                                            GOVERNO FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
                                         | 
                                        11.853,97 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060008
                                             
                                             11.901.982/0001-09 
                                            BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/2025, BEM COMO  [...]
                                         | 
                                        1.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 02060036
                                             
                                             30.798.216/0001-05 
                                            BOLSA MONITOR
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
                                         | 
                                        300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010130
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
                                         | 
                                        31.259,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060025
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010130/E, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I [...]
                                         | 
                                        9.519,05 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060025
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010130/E, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I [...]
                                         | 
                                        40.347,53 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060025
                                             
                                             29.979.036/0044-80 
                                            INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010130/E, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I [...]
                                         | 
                                        40.347,53 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 09/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 06060006
                                             
                                             19.640.983/0001-59 
                                            A A D FARIAS
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E APOIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTAO DA INSTANCIA DE CONTROLE SOC [...]
                                         | 
                                        8.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 09/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04060002
                                             
                                             60.227.894/0001-89 
                                            CISTER CENTRO DE SAUDE TERAPIAS E EDUCAÇÃO LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGO PRESTADO EM MAIO DE 2025 PELA FONOAUDIOLOGA SALMA MAIRES BEZERRA FIGUEIREDO NO CERI -CEN [...]
                                         | 
                                        2.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060006
                                             
                                             31.781.266/0001-42 
                                            31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR, INCLUINDO 01 INSTALAÇAO, 01 DESISTALAÇÃO [...]
                                         | 
                                        750,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 06060001
                                             
                                             31.781.266/0001-42 
                                            31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO LIMPEZA, SOLDA, [...]
                                         | 
                                        600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 06060002
                                             
                                             31.781.266/0001-42 
                                            31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO LIMPEZA, SOLDA, [...]
                                         | 
                                        1.830,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 06060005
                                             
                                             43.803.324/0001-70 
                                            F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
                                         | 
                                        45.942,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO  [...]
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 04050047
                                             
                                             36.112.963/0001-24 
                                            JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        11 - SECRETARIA DE SAÚDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA  [...]
                                         | 
                                        1.341,52 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 02060001
                                             
                                             31.781.266/0001-42 
                                            CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MATILDE BARBOSA  [...]
                                         | 
                                        360,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 03050026
                                             
                                             36.112.963/0001-24 
                                            JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
                                         | 
                                        1.432,77 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060004
                                             
                                             11.649.195/0001-11 
                                            J.R COELHO TAVARES ME
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA , INCLUINDO A DEMARCAÇÃO DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃ [...]
                                         | 
                                        2.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060007
                                             
                                             31.781.266/0001-42 
                                            31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UM GELAGUA E EM UMA GELADEIRA, INCLUINDO TROCA DE FILTRO SEC [...]
                                         | 
                                        500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01060009
                                             
                                             04.865.740/0001-41 
                                            DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
                                         | 
                                        73.890,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010002
                                             
                                             00.000.000/1021-99 
                                            BANCO DO BRASIL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
                                         | 
                                        38,07 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01050155
                                             
                                             36.112.963/0001-24 
                                            JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        02 - SECRETARIA DE GOVERNO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
                                         | 
                                        670,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 02020003
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO  [...]
                                         | 
                                        9.041,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01050141
                                             
                                             12.795.971/0001-54 
                                            SK PRODUÇOES LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
                                         | 
                                        11.140,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/06/2025 | 
                                        EMPENHO: 01010147
                                             
                                             07.040.108/0001-57 
                                            CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
                                         | 
                                        741,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |